公司现况汇报

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关于公司现状的分析与总结
公司现况汇报 第一篇

关于公司现状的分析与总结

公司自成立以来,不管在制度实施上,还是工作进展程度上,都有着显著的成绩。对员工个人来说,在人员的自律性上和自身素质上,都有了普遍的大幅度的提高。但是在肯定成绩的同时,我们必须居安思危,及时查找公司运行及个人工作中存在的问题,防微杜渐,为公司的良性运营和个人能力的进一步提高打好坚实的基础。以下几个方面是发现的一些问题:

1. 员工激励机制的建立。公司目前现行的员工激励机制,“重罚不重赏”,对员工的错误进行处罚的同时,不够重视对优秀员工的肯定与奖励。这样做虽然在一定程度上遏制了一些不良现象的产生,但是也同时打击了员工的工作积极性。

2. 人才培养工作的缺失。目前公司对人才的培养方面有待进一步加强,公司的运行不能只停留在工作上,应该及时的培养人才,为公司长远的发展储备足够的人才。

3. 缺乏正确疏导员工思想的方式和方法。目前公司的新华社区项目还处于筹划阶段,大部分人对项目的前景很迷茫,对项目部目前的状态有一些失落,公司缺乏有效的方式和方法缓解员工心中的疑虑,稳定员工的情绪。长此以往,这种不稳定可能会影响公司的正常运营。

4. 公司制度的实施方面:○1值班制度实施不够彻底。比如值班手机交接不及时、值班卫生区打扫不彻底、值班QQ号不及时登录,节假日值班人员不在岗○2考勤制度执行不理想。在签到签离过程中,发现部分人员篡改考勤记录,考勤记录本上不及时签到或者签离;○3劳动纪律没有严格遵守。个人电脑桌面图标未按要求,个人桌面卫生不

达标;办公座椅摆放不整齐,衣架悬挂衣物杂乱无序;上班时间不及时更换工装,不佩戴胸牌;上班时间工作QQ、groove不在线,打游戏,看视频的现象也是屡禁不止○4请销假制度没有严格履行。部分人员在上班时间请假并未严格按照制度要求,未向主管领导请假及销假;部分人员在请事假之后未及时销假。○5工作态度不积极,对分配的工作应付拖沓。

5. 工作交流沟通。在日常工作中,公司领导与员工之间,部门与部门之间缺少及时的沟通交流,从而造成了上下级之间,部门与部门之间的工作意图无法达到统一,往往造成事半功倍的效果,严重影响了工作效率。

对于上面的情况我们也做了较深入的分析,分析如下:

1. 合理的多运用一些激励措施,对员工能够起到相当大的激励作用,使公司逐渐形成人人都要去努力,有付出,才会有回报,论英雄看成绩的风气。

2. 人才的培养为员工从技能和资质上提高了竞争的实力,同时对公司的整体竞争力的提升也是极大地促进。合理的人才培养机制对公司发展和个人能力提升的具有深远的意义,强大的人才队伍也是一个公司的希望。

3. 公司虽然给予了员工物质上一定的慰藉,但却忽略了对员工精神层面的教育。要知道一个公司如果缺失了精神层面的支持,就如一个没有灵魂的躯壳,公司的运转将失去方向,更何况是公司的每一个员工。就我公司现状而言,公司不够注重公司文化的熏陶,同时对公司的中长远规划不够明晰,员工对前景迷茫,对工作成果继而缺乏成就感,

不知道为何而工作,工作的意义何在。同时这也就衍生出大部分员工工作浮躁,公司士气低下的不良现象。

4. 在日常制度的实施过程中出现的问题暴露出我们日常工作中出现的一些问题。

1大部分人没有认识到公司与自身的利益休戚相关,没有与公司荣○

辱与共的意识。我们需认识公司办公环境的改善,个人的良好卫生习惯都直接影响到公司的对外形象,一个优秀的公司,她的对外形象必定是办公环境整洁如新,公司员工充满蓬勃朝气。特别是我们的公司性质,决定我们必须要经常面对客户,公司的形象将直接影响我们的工作成效。

2部分人业务知识不够娴熟,当面对客户的询问时总是选择逃避的○

态度,如值班人员不在岗,值班QQ不在线,值班手机不能保证24小时在线。虽然我们进行了业务知识的培训,但大部分人缺少主观能动性,没有主动在业余时间进行复习,从而导致“常学常练,效果不佳”的结果。

3大部分人缺少主人翁意识,没有形成与公司荣辱与共,福祸相依○【公司现况汇报】

的统一思想。

4劳动纪律散漫,没有认识到每一项工作的重要性和关键性,工作○

的完成情况和效率将直接影响到项目的进展。

针对公司存在的这些问题,我们群策群力,提出了许多宝贵意见和建议,建议如下:

1. 强化员工激励机制。公司积极采取一些激励措施,如利用节假日组织员工搞一些集体活动,不仅活跃了公司的气氛,同时增强了公司团队

凝聚力;对工作完成出色的员工在肯定其工作的同时,进行部分物质上的奖励,可以充分调动员工的工作积极性,也容易让公司形成你追我赶的良好局面。

2. 加强人才培养工作。建议采用人员的“横向--纵向”双向培养机制。横向:在充分调动员工的主观能动性的同时,公司应积极进行员工的技能培训,多方面挖掘人才,培养全能型人才。纵向:通过各种方式培养员工的组织管理能力,筛选有潜力的员工以做好干部储备。

3. 在日常工作的间隙中,领导要注重与下属员工的思想沟通与交流,打消员工的焦虑情绪,注重公司的精神文化生活。

4. 严格执行公司规章制度。建议在下一步的工作中,奖勤罚懒,对规章制度认真履行者,要给与的相应的奖励,对违反者进行严厉处罚,绝不姑息迁就。

5. 工作要及时进行交流沟通。工作过程中,各部门主管领导要不定时与下属员工进行沟通交流,及时交换工作思想,员工与员工之间要及时交换意见,通过共同的协商努力,从而达到思想上的统一,更好的完成工作任务。

从目前来看,公司管理能力和员工素质有了较大的提高。但是我们也要看到我们自身的不足与缺陷,必须认真解决现实中存在的问题。作为管理者,我们任重而道远,需要与时俱进,不断改革,作为普通员工,我们要认真检省自己,查漏补缺。只有管理者与下属员工的共同进步才能促成公司更加长足的发展。

公司现状分析报告
公司现况汇报 第二篇

公司成立四年来,成绩有目共睹,不需赘述。但随着公司规模不断扩大,员工逐渐增加,管理问题也慢慢凸现出来。本文以第三者的眼光,评说当前公司存在的管理问题,旨在帮助公司发现问题,进而解决问题。当然,指出问题要比解决问题容易得多。(言语过激之处,并无他意,只为强调问题。)

一、 缺乏激励机制。

公司从上至下,都没有激励机制,无论是名誉的(通报表扬)或是物质的(调薪、奖金),没有一个激励目标(如果你做到这么好,将会得到什么好处)。员工干好干坏一个样,产生10个废品与产生50个废品的员工得到的结果没什么不同,而就算一个废品都不产生,结果也是一个样。结果是没有人用心去做事,或者说不会用全部心思去做事,提高工作能力或工作技能只是为了他们另外找工作方便。激励机制包括:处罚与奖励机制。现在公司也有处罚,但大都是一些行政上的,诸如:旷工、顶撞上司、不来加班等。奖励几乎没有,即便有也是较主观的。

二、 公司流行相互指责的文化,不愿负责任。“那是他的问题,不是我的错。”

员工没有责任心,中层以上干部也不愿意负责任,出现问题,只会相互指责。“模具有问题,工程部应该修模”、“注塑部的问题,出现缩水还继续生产”、“质检部的问题,QC为什么没检查出来”、“采购部的问题,物料回来不及时,影响了生”、“生产计划部的问题,计划不周,时间仓促”、“会计部的问题,不按时付款”、“人事部的问题,招不来员工”、“车间的问题,对待员工不好”……等等。

我们听了太多的借口,从来没有发现谁先检讨自己是否有错。就算是别人的问题,如果自己多走一步,可能问题就解决了。但是,没有谁愿意主动做事,都象算盘珠一样,拨一下,动一下。出现问题习惯于向上报告反映,而不是自己主动解决问题。

“那是他的错,不是我的错“这句话是很有害的,最后的结果是没有人为错事负责,只有老板要为错事负责。

三、 执行力差。

执行力差并不是公司特有的问题,很多公司都存在这个问题。再好的政策,如果不去执行,或者执行不了,都等于空谈。公司现在的情况是:管理层制订的政策要么执行不下去,要么在执行中变了形。

四、 管理层次过多,高层与基层沟通渠道不畅。

行政管理层次:总经理>副总经理>部门经理>当班主管>组长>员工,共6层。层次过多造成管理效率低下,高层管理人员不了解实际问题,管理层上下沟通不畅。管理意见箱形同虚设,变成投诉箱。更有基层管理人员对投诉人打击报复,部门经理只手遮天,对员工想罚找个理由就罚。高层管理人员对实际问题束手无策,因为不能了解到真实情况,而基层管理人员却借口多多。从某种程度上讲,基层已处于失控状况。

五、 员工没有归属感

员工认为自己是在为公司做事,谈起公司的事好象自己是局外人。没有人把个人的发展和公司的发展结合起来,从入职到离职,都认为公司欠了他们好多。现代管理讲究“以人为本”,机器再先进,系统再完善,都要人去做才行。员工满意了,才能做出满意的产品,才能创造出满意的利润。

六、 部门间相互扯皮,尽量少做事。

最常听到的一句话就是:“那不归我管。”部门之间职责界定不清,还有就是谁都不愿多做一点点,生怕多做了事。

七、 很少赞扬。

表扬是最省钱的激励措施,印象中公司从来没有公开表扬过任何人或部门,或许他们做的的确不够好,但表扬能让员工觉得公司高层重视他们的工作,激发他们的工作热情。

八、 没有培训。

大部分人认为,培训是企业的一项成本,如果培训完了员工也走了,太不划算了。其实培训最直接的收益是提高了公司的管理水平,质量水平。一线工人技术不好,再好的管理也没有用,照样会出废品。公司中高层管理人员大都是老员工,长期以来,工作时间还觉得不够,更不用说学习培训了。至于车间的管理人员,都是从一线工人中提升上来的,管理水平可想而知。

其实,并不是所有的员工受培训完以后,就会离开公司,相反,培训能让他们认识到自己的不足,认识到自己还有很多东西需要学习,会更谦虚,更踏实地留下来。

中高层管理人员没有学习的欲望,他们认为自己什么都懂,或者认为现有水平已足够胜任工作。

九、 不重视离职员工。

离职员工是个宝。首先,员工离职在很大程度上是公司不能满足他的需求,通过和他们的沟通,可以了解到公司的不足之处,有哪些方面不能达到员工的要求。其次,离职员工没有心理压力,可以更轻松地提出一些管理建议,或者反映一些平日他们不敢反映的问题。最后,并不是所有的员工都想离开公司的,有时是迫于无奈。

十、 存在“鞭打快牛”现象。

积极主动的人满负荷工作,因为他们可靠,值得信任。相反,不可靠的人却工作很少,因为老板不相信他们能把事情做好。能干的人事情越来越多,做的多错得多,最后结果是挨骂多,最后连他自己也会认为自己能力不行,一个能干的员工就此消失。

十一、 关键业务没有量化。

这个问题和第一个问题有联系,损耗率、销售等和成本、利润有直接关系的关键指标没有量化,管理上有句话:如果你觉得什么重要,就把它量化,如果你不量化它,它就是不重要的。当然量化以后还要有奖惩办法。

十二、 依赖少数客户。

作为中间产品加工商,依赖少数客户是一件很危险的事。

公司经营情况汇报
公司现况汇报 第三篇

【公司现况汇报】

路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

(一)目前经营状况

1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

(1)实现目标利润1872万元;

(2)上交资产收益1495万元;

(3)对外创收13865万元;

(4)上缴上级管理费160万元;

(5)计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定2002年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元,其中:油田内部2亿元,外部1.5亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》,进一步完【公司现况汇报】

【公司现况汇报】

善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日,各项指标完成情况如下:

(1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量5.3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2.2亿元。

(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。

(3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。

(4)成本支出29203.4万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29355.4万元。其中:

——上级管理费为0;

——上交资产收益为0;

——计提折旧1809.3万元,完成合同指标的80%。

(5)累计盈余为-1206.4万元。

(二)年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了1.4亿元,但是距年度计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3.3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路

桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:

(1)预计全年完成工程产值3.2亿元,完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元,为年计划的75%,油田外部1.7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。

(2)预计实现营业收入3.3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。

(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)

需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160 万元,资产收益770万元),则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160 万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

(三)经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初,公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元,外部1.5亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5万平方米,只落实给我们1.5万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面【公司现况汇报】

截至目前,应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元,三年以上存货268万元,不良资产729万元,总计5810万元;工程款挂帐17083万元,营运资金缺口8000万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款,但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元,本年应分摊820万元,上半年已进成本410 万元;二是新增市场化用工417人,增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足,

全年予计支出采暖费2300万元,但预算取费仅900万元,差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻各类上访活动增加费用55万元。),致使今年固定费用较上年大幅度提高,加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口,给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、 新增市场化用工417人,组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出

56万元,其中主要包括:成立服务中心费用12万元,房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;

3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140天、2220人次,出警值勤车辆390台次,每天工作十几个小时,各项费用达44万元。

4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络,我们在四个区域,配置了92人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备和器具,费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时,我们结合生产经营活动的实际,按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求,严格把住“审查、签订、履约”三关,实现合同全过

公司经营情况总结报告
公司现况汇报 第四篇

公司经营情况总结报告

一、 公司基本情况简介

长城宽带网络服务有限公司(Great Wall Broadband Network Service Co., Ltd.缩写为GWBN)成立于2000年4月,属国营企业,由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立,辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。

长城宽带总部设于北京,公司法定代表人王之。经过10年的发展,长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。2009年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象,引领用户走向更加美好的网络新生活。

伴随中国宽带产业的健康成长,长城宽带作为全国最大的驻地运营商,公司秉承“精诚服务,全网关怀”的经营理念,与 CISCO 、 IBM 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手,不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。

重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于2001年8月,主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中,南岸,九龙坡,江北,渝北,沙坪坝,大渡口等几大主城区,覆盖面积达到50万平方米,在网用户5万多户。

【公司现况汇报】

二、 报告期内公司经营情况

1、公司总体经营情况分析

2010年随着经济的回暖和复苏,我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击,已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时,我公司也积极推进相关部门的改革,加快经济结构调整和发展方式转变,为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。

报告期内,我公司在董事会的正确领导下,坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念,严格执行国家互联网行业相关政策,依托公司在2010年成为中信集团全资子公司的良好发展平台,强化内部管理,大力倡导精细化管理,全面实施标准化管理;联合相关行政部门加强网络安全管理,加强内部经营安全管理,保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇,适时调整经营策略,奋力保证开拓宽带行业市场;在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下,我们完成了年初制定的各项目标任务。

2、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 万元,较往年增长 %;实现利润总额 万元,较往年增长 %;实现归属总公司的净利润 万元,较往年增长 %。

报告期内,公司资产总额为 万元,较上年同期增长 %。

3、公司主营业务及经营情况(公司主营业务单一 本点可以删除) 公司属于 行业。主要经营 (营业执照上面的)主营业务报告期内经营收入情况。

4、公司未来几年主营业务发展思路

经过数十年的发展,全球FTTH(光纤到家庭)技术日趋成熟。欧美、亚太、中东等

地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤网络也是人们对网络的期待,未来数年内肯定我国将进入FTTH时代。

2011年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”,目前我们公司已经从FTTC(光纤到路边)发展到FTTB(光纤到大楼),并且应用了最新的EPON技术,在接下来一年中,我们将全面实现FTTB光纤到大楼,为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面,我们也将拓展网络覆盖区域,争取2011年实现重庆主城区网络全覆盖;并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级,我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务,同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。

公司工作情况汇报
公司现况汇报 第五篇

公司工作情况汇报

一、公司基本情况

(一)、公司现有人员23人(其中:干警1人,职工10人,临时工9人,公益性岗位人员3人)。

(二)、公司从事工作:小区物业管理,警官接待站和餐厅的管理,机关办公大楼保洁服务工作。

(三)、公司2011年经济运行情况:

1、实现营业收入74.09万元(其中:接待站和餐厅收入17.08万元,小区物业管理及其他收入57.01万元),营业外收入0.9万元。

2、发生营业总成本68.95万元(其中:接待站和餐厅成本19.7万元,小区物业管理及其他主营业务成本40.83万元,销售费用

8.42万元)。

3、实现净利润6.04万元。

二、下一步工作思路

1、加强队伍建设。通过对公司员工的政治思想教育和工作业务技术培训,实行考核制度,兑现奖惩措施,不断增强员工的工作热情和积极性,提高员工的工作能力和业务素质,增强公司凝聚力。

2、进一步完善公司管理制度,健全管理机制。

3、加强对小区的物业管理工作:

①、抓好安全保卫工作。

②、抓好小区绿化、保洁工作。

③、确保小区日常生活用电、用水的正常供给。

④、做好小区公共设施的管理、维护工作。

⑤、进一步规范对小区车辆的管理。

4、加强对警官接待站和餐厅的管理,在现有条件下抓好安全、卫生、接待服务工作。

5、实行减员增效,提高公司竞争能力。

(二)、为减轻监狱企业负担,增加公司营业收入,提高公司员工工资收入,公司在抓好现有管理工作的基础上,根据公司现有人员情况,力求增建一些适合公司经营发展的项目,努力发展监狱第三产业,力争做大做强。

1、对罪犯物资供应站百货、副食供给。

2、对罪犯食堂的粮、油供给。

3、加强小区绿化管理工作,加大绿化技术培训,不断提高绿化管理水平和绿化规划技能。在搞好金盾小区绿化工作的基础上,不断扩大绿化管理规模,承接对外绿化工作。

4、申办物业管理资质证书和物管公司注册(拟定名为“海宏物业”或“金盾物业”),加强物业管理业务技术培训,提升公司物业管理水平,增强公司综合管理能力,在搞好金盾小区物业管理工作外,争取承接对外物业管理工作。

5、根据小区外主干道上现流通车辆较多,监狱公用车辆也

需清洗、保养,及监狱干警制服大部分需干洗的情况,公司拟在7幢铺面申办汽车保养、清洗、装饰店和洗衣店。

三、存在的主要问题和困难

1、金盾小区供水管道老化严重,用户水表多数测量不准确,导致总表计量与分表计量存在较大误差,而维修、更换管道和水表的资金缺乏。今年建议动用维修基金进行维护。

2、小区第8幢楼前绿化需规划铺设,而小区其他绿化极大多数老化需更新,预计需资金10万元左右。

3、小区安全保卫工作现主要以人防为主,存在较大隐患,需逐步加大技防投资,以进一步增强小区安全防范工作。

4、公司以及监狱全体工人工资收入与当前市场物价水平极不相当,(工人工资基本上3年未变,而物价比3年前增加了一倍多,一些家庭的基本生活都有困难。)一定程度上对职工的工作积极性造成了消极负面影响,从而使公司整体工作受到一定影响。

二〇一二年二月八日

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