销售业务管理制度

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销售业务管理制度篇一
《销售业务管理制度》

销售业务管理制度

一..出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理:

1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

二.工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责:

(1) 完成所辖区域之销售目标。

(2) 执行公司所交付之各种事项。

(3) 控制存货及应收帐款。

(4) 控制销售单位之经费预算。

(5) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

三.销售人员

(1)基本事项

A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。

C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内凶酒。

E、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项

A、产品使用之说明,设计及生产之指导。

B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

C、客户抱怨之处理。

D、定期拜访客户并汇集资料

(3) 货款处理

A、收到客户货款应当日缴回。

B、不得以任何理由挪用货款。

C、不得以其他支票抵缴收回之现金。

D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。

F、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。

G、不得向仓库借支货品。

H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

(4)售价规定

销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。

(5)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况;

(6)督促客户订货的进展;

(7)提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议;

(8)退货处理;

浙江日通科技有些公司二0一一年九月七日

销售业务管理制度篇二
《销售业务员管理制度》

业务员管理制度

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期,具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的,业务员必须提前向上级主管申请,经批准,方可外出。出差期间应有详细计划,并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”,当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳,与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后,才能凭账款开取发票。因业务的灵活性,如果业务员当天不能在下班前赶回公司,可以于次日与财务交接“收款账单”,再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因,收到货后却不能及时交款,业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据,上面须有客户自己注明的未付款项,并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处,自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账,是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性,也是为了防范业务员的利益不受侵害,增强业务员的自我保护防范能力,公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满,如果未发生吊账问题,公司全数奉还准备金,并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账,首先由业务员出面追讨,追讨不成,由公司出面用法律手段解决,这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑,也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半,从业务员工资中扣除。如果诉讼无果,成了“死账”,由业务员承担全部死账,诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌,也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现,从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定:公司本着“出货见款”的原则,要求业务员在客户收到货物后当即予以收款,但由于一些非人为的原因存在,客户暂时交不出款的,业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,还应及时报知直接上级主管备案,在这期间,业务员应主动提醒催促客户,超过十天仍未见到款项的,应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的成功率,遏止乱出差的现象,特制定本条。以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。(作者附注:第六、七条任主看情况而定,因为这两条规定一出来,就可能会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额限量,比如洽谈金额超过两万的,一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理,公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中,有时需要货物的现场展示,为了方便业务员的谈判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条。货物必须在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等,将其填入“客户档案”里,复印一份交予公司备案,公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来,上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的,处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈,提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道,切实考虑解决客户的疑问或困扰。

销售业务管理制度篇三
《销售业务管理制度设计》

首先我们可以看到,辉煌食品批发公司销售业务出现了销货收入增长缓慢,而且出现大量的坏账,现金流转能力不断下降这三大问题。而在这三个问题中,最主要的问题就是在该批发公司的会计业务上出现了大量的坏账,因为出现大量坏账,企业资金无法及时回收,无法支持前方销售,影响销售业绩,导致企业销售收入增长缓慢,于是企业现金流转能力不断下降,形成恶性循环。90年代以来,在中国商界出现了大量的坏账现象,而且越来越普遍,致使很多企业的生产经营不能正常运行,有的甚至影响到企业的生死存亡,使企业沦落到破产的境地。这说明在辉煌食品批发公司财务核算管理与控制某些企业在销售财务核算方面出现的问题较多,尤其是销售会计核算模式落后、货款坐支现象严重等,这就要求销售财务核算管理与控制必须到位,以保证销售流程每一环节畅通无阻,使企业实现销售任务和实现利润最大化的。

该企业应从以下方面进行会计制度设计:(1)将涉及企业收入的销售、信用管理、发货、会计等部门的相应岗位进行适当的职责分离,有助于防止各种有意或无意的错误发生。(2)正确的授权审批。在销货发生之前,赊销数额应得到正确审批;没有经过审批的销售,不得发出货物;销售价格、销售条件、运费、折扣等必须经过审批。(3)充分的凭证和完备的记录手续。(4)销货凭证必须预先进行编号。(5)按月寄出对账单。(6)设置必要的内部核查程序对销货业务的处理和记录进行核查。

一、总则

为了加强公司销售业务的内部控制,规范销售业务行为,防

范销售活动中的差错和舞弊,制定本制度。

本制度所指销售业务包括销售计划、收受客户订购单、销售谈判、价格核定、合同评议、发出商品、开具销货发票、登记应收账款和货款回收等业务。

本制度适用于公司的销售业务管理与控制。

二、岗位分工制度

公司建立销售业务岗位责任制,明确规定相关部门和岗位的职责与权限,确保办理销售业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司销售业务岗位的职责分工如下:

(一)销售部负责编制销售计划、执行销售政策、处理客户订单、价格谈判、签订合同、开具发货通知单、催收销售货款等;

(二)市场部负责制定公司信用政策和建立客户信用登记档案,监督各部门信用政策执行情况;

(三)财务部负责核定销售价格;

(四)财务部负责审核确认发货通知单、开具销售发票、结算销售款项、登记收入及应收账款、监督管理货款回收等;

(五)物流部负责根据手续齐全的发货通知单办理产品发货,登记保管账等;

(六)股东会定期审计检查销售业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。

二、授权批准制度

公司负责计划、核价、谈判、收款、发货等销售业务的员工,

必须参加人力资源部的岗位培训,并获得《岗位合格证》后方能独立上岗办理销售业务。

产品的销售价格、赊销政策、折扣政策要严格执行公司授权文件的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权限。

公司授权销售部、财务部、储运部分别办理销售、收款和发货业务,其他任何部门均无权经办销售、收款与发货业务。

产品销售与发货要严格按照下列程序办理:

(一)销售谈判。产品销售谈判的内容包括销售品种、销售数量、销售价格、发货方式和收款方式等,销售谈判的全过程应有完整的书面记录。销售谈判的责任分工如下:

1.销售金额10万元以下的订单,由业务人员负责谈判;

2.销售金额10~50万元的订单,由业务人员和销售经理负责谈判;

3.销售金额50万元以上的订单,由分管销售的副总经理带队与客户谈判。

(二)合同订立。各级销售人员与客户拟订的销售合同,必须经过市场部、财务部的评审、把关和总经理审批及签字授权后,销售部才能与客户签订“产品销售合同”。

三、客户资信控制制度

销售部与客户办理业务时,要充分了解和掌握客户的信誉、财务状况等有关情况,要按照市场部评定的客户信用等级执行相应的销售政策,努力规避账款回收的风险。

四、会计制度

会计部门必须做好充分的凭证和完备的记录手续。

销货凭证必须预先进行编号,便于查阅核对以及预防作假 必须按月寄出对账单,以便及时核对往来款项

销售部收回的货款要及时交财务部入账,不得截留或挪用

对已经逾期或即将逾期的货款要按月列出清单,由销售部落实业务员催收。对催收无效的逾期应收账款,应通过法律程序予以解决。

财务部门要按年度处理应收账款的呆、坏账。需处理的呆、坏账由财务部负责列出清单,销售部负责核实并逐笔说明形成坏账的原因和责任,报总经理审批后,由财务部作会计处理。

注销的呆、坏账应当转到备查账管理,做到账销案存。已注销的呆、坏账又收回时应当及时入账,防止形成账外款。

公司的销售应收账款需按如下要求进行核对:

(一)财务部往来核算会计按月与销售部业务员核对货款回收及余额情况;

(二)财务部产品核算会计按月与外库保管员核对外库产品结存情况;

(三)销售部业务员按月与客户核对产品发出及结算情况;

(四)财务部往来核算会计至少每季度到客户财务部门面对面核对账目一次。

销售业务管理制度篇四
《销售业务管理制度》

销售业务体管理制度

第一章 总 则

一. 为规范员工的日常行为,加强组织纪律性,特制定本条例。

二. 本条例适用于业务体全体员工(含试用期员工及临时聘用员工),包括主管和普通职员。

三. 业务体对违反制度的员工,实行处罚与教育相结合的原则。

第二章 行政管理及处罚条例

一. 考勤制度

1.上班时间:

1)到岗时间: 9:50

2)上岗时间: 10:00----20:00

3)午餐时间: 14:00—15:00(安排值班,不允许空岗)

4)值班时间: 延至21:00

2.员工超过到岗时间10分钟仍未到岗,视为迟到,迟到每次罚款50元,第一次口头提醒,第二次批评警告,当月迟到达三次,业务主管可决定该业务员的去留。

3.员工未办理请假手续,提前离岗(包括值班时间),视为早退,按迟到规定办理。

4.考勤制度由主管负责,定期向经理上报考勤表。

5.主管安排员工排班表,报经理确认后执行。

二. 休假制度

1.病假、事假须及时报业务主管请假,并获批后方可休假,他人转告无效。未经许可仍坚持休假,视为旷工。

2.请假、休假两天或两天以上(事假、病假、婚假、丧假),须向经理办理请假手续,同时交接工作留下联络电话及地址。

3.病假需出示医生证明,事假应说明原因,休假期间扣除当日工资。

4.无故缺勤、即为旷工。无故旷工一天,扣除当月工资的30%,两天扣除当月工资的50%,三天以上予以除名,并扣除工资及所有佣金。

5.每周业务员轮休一天,根据业务需要随时间调整,当个人休假与工作安排发生冲突时,应以工作为先,大局为重。

6.参加展会和宣传活动期间员工停休,待会后再做安排。

三. 外出制度

1.员工因销售需要外出,须向主管请示,经批准,方可离开,事后做好办事记录,报经理备案。

2.员工外出办事,须携带必备的工具,项目简介、销售资料、名片、手机等,并随时与业务体保持联系。

3.员工外出办事完毕,须回到办公地点,不得擅自作其他的事情。

4.员工外出拜访客户,如遇到问题,应及时与经理联系,取得帮助。

未按以上规定办理的,一经发现,给予每次50元罚款。

四. 办公制度

1.卫生

员工负责各自岗位(楼面、电话)地面、桌椅的干净与整洁,每天开始工作前应做好各自办公区域内的清洁卫生;公共区域的卫生,员工按每天值日表轮流打扫,保持室内干净,桌面整洁,文件整齐。

2.安全

1)值班员工下班前应检查是否关好门窗(售楼处、样板间)。

2)值班员工下班应做到人走灯灭,关闭空调、水、电,切断有关设备电源。

3)员工不得在售楼处样板间内吸烟。

4)员工要爱护公物,损坏物品的照价赔偿。

3.着装

工作期间必须统一着装,制服必须保持整洁;不得穿休闲服及其他奇装异服,梳怪异发型;不得穿拖鞋、短裤、背心;女生须化淡妆。

4.严格遵守档案管理,借阅公司或业务体的文件应作登记,使用后及时交还。

对违反者给予每次50元罚款。

五. 行为禁忌

工作时间禁止做与工作无关及影响工作的事项:

1.在指定地点以外的地方就餐;

2.在工作时间吃东西(含口香糖)、化妆、聊天、睡觉;

3.不严守岗位、擅自串岗、换岗;

4.对业务体内其他员工及客户有不尊重的言行;

5.私下传闲话或背后诋毁他人;

6.在办公区域内高声喧哗(含高声传呼电话);

7.工作时间看小说或其他与工作内容无关的书籍、报刊、杂志;

8.对经理要求协办的临时事宜故意拖延或拒不执行;

9.无论任何原因与客户发生争吵,与主管、经理发生正面冲突;

10. 占用热线打私人电话;

11. 在办公区域内抽烟、下棋、打扑克、干私活;

12. 故意对客户说些不利于其他业务员成交的话。

发生以上行为,每次每条给予罚款50元,情节严重者可并处罚没佣金,直至业务体除名。

第三章 业务管理及处罚条例

一. 业务准则

1.销售工作必须坚持导向企业利益,必须导向客户满意的原则。

2.在对外业务交往中,不得泄露公司机密。

3.一切按财务制度办事,客户交款应到售楼处办理,个人不得收取客户定金及房款。

4.业务员在工作中,不得以任何形式收取客户钱物及接受客户

宴请,如有必要须事先向经理请示。

5.所有客户均为公司所有,员工不得私自保留客户或向客户推荐其他项目。

6.业务员不得再为其他任何发展商策划、接洽其他物业。

7.销售流程:业务员必须遵守销售流程,完成接听电话、接待客户、追踪客户、签定认购书、签署合同、协助办理贷款、督促客户按期付款、办理入住等手续。

对违反以上业务准则的行为,一经发生,视情节严重,酌情予以处理。

二. 客户接待要求

1.业务员按顺序接待客户(顺序由经理事先排定),今日最后接待者的后一名业务员即为次日第一个接待者,依次顺延。

2.当日负责楼面接待客户的业务员在接待区、洽谈区等侯、其余人员在工作区接听电话、追踪、联系客户。

3.楼面接待的业务员负责向客户详实的介绍项目情况,带客户实地参观,利用销售说辞和技巧促使客户下定,并与客户签定合同。

4.接待客户积极主动,认真解答客户的提问,不得使用“不知道、不了解”等用语,如遇不明白的问题及时向有关人员了解,落实清楚后尽快答复客户,不得以生硬、冷漠的态度待客。

5.严格按照开发商的承诺和答客问内容向客户介绍,不准超范

销售业务管理制度篇五
《公司销售业务人员管理规定》

□□□公司销售业务人员管理规定

第一条 为加强□□□公司(以下简称公司)销售业务管理,确保达到每年度具体目标,不断提升经营绩效,实现公司和个人业绩不断提升,根据销售业务人员(以下简称业务员)工作实际,特制定本规定。

第二条 本规定适用于销售部门主管和业务员的日常管理和考核,内勤等坐班人员不适用本规定。

第三条 作息规定

(一)公司实行满月工作制,每名业务员每个月可享有带薪假期四天。

(二)上班时间为:周一到周六08:30-17:30,午饭时间12:00-13:00,周日休息。其中,周六下午15:00可下班。

(三)业务员每天08:30到公司参加例会,汇报业务开展情况、存在问题及下一步打算,会后方可外出办理销售业务。

(四)外出办理销售业务的业务员下午下班前不能返回公司时,可不进行打卡或者签到。

第四条 业务员出勤管理

(一)在办公室上班的业务员,上下班应按规定打卡或者签到,不得迟到或早退。

(二)在外出差的业务员应严格要求自己,除了按正常的时间上下班以外,每天晚上应将当天的行程、所见的客户等以电子邮件的形式向主管领导报备。少发一次邮件扣发当月工资20元。

(三)业务员每次出差返回公司必须填写客户资料,整理自己的重点客户、意向客户、一般客户,重点客户应定期整理和梳理。

(四)若有事需请假的业务员,应提前申请并按规定办理相关手续后方能离开公司。请假时间在一天之内的由部门主管批准。两天以上的,需经总经理批核。

(五)业务员每个月事假不得超过三天。事假超过三天的,每超过一天按旷工一天处理。旷工一天扣发当月三天的工资;旷工超过3天的,公司有权解除劳动合同。若有特殊情况或紧急事件,需说明情况并报请总经理审批。

(六)业务员离职未办理手续前不上班的,一律按旷工处理。

(七)病假需提供相关诊断证明、病历复印件等。

第五条 销售部门主管职责

(一)负责推动、完成并提升公司预定的销售目标;

(二)执行公司所交付的各种事项;

(三)了解市场动向并督导、带领业务员执行任务;

(四)处理部门的日常事宜及工作中出现的异常状况;

(五)新入职业务员的培训及销售业绩的激励;

(六)控制部门的经费预算及掌握业务员的具体工作状况;

(七)随时稽核销售人员的各项报表及单据;

(八)按时向总经理呈报销售部下列表单:

a. 每周、月、季度及年度销售报表;

b. 收款计划及回款报表;

c. 销售业绩的提升计划和目标;

d. 部门人员的考勤月报。

(九)定期拜访管辖范围内的客户,不断提升服务品质,联络感情并考察其信用状况;

(十)总经理交办的其他事宜。

第六条 业务员基本要求

(一)态度谦逊,为人正直,遵纪守法,勤勉上进。

(二)注重仪容仪表,行为举止得体大方。特别是在客户面前,不得有任何损害公司声誉的言行。

(三)严守商业机密,对于公司各项销售计划、行销策略、产品开发等绝不泄漏于他人。

(四)不假公济私。严禁销售人员在外打着公司的旗号从事与业务无关的行为,严禁利用公司资源谋取私利。

(五)有大局观,有团队意识,一切以公司的利益为重。尊重上司,服从分配。同事之间团结友爱,若有业务上的冲突需报主管领导处理,不得私自寻求解决途径。

(六)不贪求小利,不弄虚作假。报账实事求是,清楚明了。

(七)严禁私自截留或挪用公款。

第七条 销售事项基本要求

(一)业务员正式到职后,应加强学习和参加培训,在短时间内掌握公司主要产品的性能、规格及价格构成,以便在与客户洽谈时表现的更为严谨和专业。

(二)按日、周、月、季度和年度制定自己的销售计划和目标,每日工作内容及次日工作计划必须上报主管领导。

(三)积极参与订单的进度跟踪,包括货品的生产、物流、安装及收款状况,发现异常及时处理。

(四)了解产品的品质并妥善解决客户投诉和抱怨。

(五)定期拜访和回访客户,了解市场动向并收集以下资讯:客户对产品品质和价格的反应、公司产品的市场占有额、竞争对手的价格动态和销售状况、同类产品的研发趋势等。

(六)为了保障销售工作的顺利进行,销售人员应根据自己业务进行状况,如实填写《客户信息表》,及时发送到公司专用邮箱。

(七)产品的销售价格以公司规定的售价为准,销售人员不得私自变更价格和承诺折扣。

(八)强化自身议价和谈判能力,在不违反公司原则的情况下,灵活多变、不卑不亢地处理退换货及客户的不合理要求。

第八条 货款处理

(一)业务员应严格按照订单的约定时间督促客户支付货款。

(二)业务员在收到客户货款后应当日上交到公司财务处,不得以任何理由截留和挪用。

(三)不得私自以支票或其他方式抵缴收回的现金。

(四)不得以不同客户的支票抵缴货款。

(五)必须以公司所核定的信用额度管制客户的出货量,以减少坏账损失。

(六)产品若因品质问题可以换货,但严禁随意承诺客户退货,或以退货的手段来冲抵欠款。

第九条 客户拜访

(一)试用期和正式的业务员每周应拜访不少于15个客户(包括老客户),每天将所拜访的客户、行程、主要体会及存在问题等发送到业务主管电子邮箱。每个所拜访客户的潜在销售额应在2万元以上。

(二)业务员每周进行一次小结,每月进行一次总结。连续4周未完成拜访任务的,每少拜访一个客户扣发当月工资20元,发现一次拜访弄虚作假扣发工资100元,并取消当月电话补助费。特殊情况由业务员提出申述,公司审查核实后根据具体情况进行处理。

(三)拜访客户期间发生的招待费用,必须先请示总经理批准后方可报销,否则费用自理。

第十条 销售人员的薪资构成方式为:底薪+提成+补贴+各种奖励。业务员入职第二个月公司将按规定缴纳“五险、一金”。

第十一条 公司业务员一般试用期为3个月,但为了鼓励先进、杜绝消极,试用期间基本薪资规定如下:

(一)业务员到职后,只要单月销售业绩达到×万元以上即可申请转正,享受公司正式业务员的待遇。

(二)试用期业务员的工资按入职时的标准执行。

(三)试用期第三个月仍然不能达到保底业绩量者,由本人提出理由申述,公司酌情给予延后试用,试用期满后经过公司审核不适合在公司发展业务的,公司可以解除劳动合同。

第十二条 正式业务员薪资管理

(一)正式业务员的工资按公司每年的标准执行。

(二)正式业务员每月销售额××万元,连续两个月未达到的,每月基本工资降到90%;连续三个月未达到的,每月基本工资降到70%,并且公司将与其进行面谈。

(三)公司单独设全勤奖200元/月,每迟到一次、早退一次或请假一次全额取消。

(四)公司单独设年终奖,全年累计请事假达到×天、迟到达到×次的全额取消。

第十三条 为保证订单签订后能及时收款,实行业务员的薪资与回款挂钩管理。

(一)除定金外,如果在交货日或者合同收款日后30日历天内货款到账的,当月工资加提成全额发放;

(二)交货日或者合同收款日后60日历天内回款的,业务员当月工资按工资加提成额的90%发放;

(三)交货日或者合同收款日后90日历天内回款的,业务员当月工资按工资加提成额的70%发放;

(四)交货日或者合同收款日后90日历天仍然没有收到货款的,业务员工资暂停发放;

(五)若尾款已成坏账,则坏账的30%须从所经手的业务员薪资中扣除,并发通告;

(六)若遇客户特殊情况可酌情处理,如客户办理原因、合同签订条款限制等,可于发生坏账的当月底前向公司申请并说明缘由,公司视情况可适当调整。

第十四条 销售提成方式

(一)个人销售提成:原则上按照销售额扣除回扣后按实际回款的×%提成。

(二)特价商品、特殊订单经与公司协商并同意后,按订单回款的×.×%提成。

第十五条 业务员涉及到如下事项,可享受100元~500元的经济奖励或100元~300元底薪加薪,具体的奖励金额和方式,由总经理根据实际情况决定。

(一)在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的;

(二)对公司提出合理化建议积极、有实效的;

(三)保护公司财物,使公司利益免受重大损失的;

(四)在公司、社会见义勇为,与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩(需具有有关部门颁发的荣誉证书);

(五)对突发事件、事故妥善处理的;

(六)一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的;

(七)全年出满勤的;

(八)为公司带来良好社会声誉的;

(九)其他应给予奖励事项的。

第十六条 对于年度累计销售×××达到××万元、××项目销售×××达到××万元的,公司将给予带薪年休假和公费旅游,具体时间由业务员个人申请。

第十七条 业务员凡是涉及到以下事项,公司将给予责任人罚款300元~500元,或者追回有关钱物后并解除劳动合同,情节严重者将予以移送司法机关处理。

(一)挪用或截留公款者;

(二)与客户串通勾结,损害公司利益者;

(三)出卖公司商业秘密从中牟利,或虽没牟利但情节严重者;

(四)私自将本公司业务订单转给他方者;

(五)长期不去执行销售任务或发现利用公司资源谋取私利者;

(六)因公差外出,用公款干私事情节严重者;

(七)因公出差在外,有严重违法乱纪行为者。

第十八条 业务员出差除经总经理特批外,一律不得报销出租车票;不能乘坐动车和高铁一等座和卧铺;机票只能乘坐经济舱,五折以下机票可自行购买,超过五折需经总经理批准后方可购买。

第十九条 本规定由公司人力资源部门负责解释。

第二十条 本规定自颁布之日起施行,与本规定不符的一律作废。

销售业务管理制度篇六
《销售人员日常工作管理制度》

销售人员日常工作管理制度

一、销售人员准则:

1.遵纪守法,服从公司管理,顾全大局,提倡团队合作。

2.努力学习,踏踏实实做好本职工作,不断提高业务水平。

3.一切为用户着想,减少人为差错,努力提供优质的产品与服务。

4.团结互助,尊重他人,树立集体奋斗的良好风尚。

5.严守公司机密,自觉维护公司安全。

6.待客热情礼貌,服务周全,维护公司形象。

7.谦虚谨慎,戒骄戒躁,勇于批评与自我批评。

8. 爱护公司财物,坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。

二、销售人员日常工作规范:

1. 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。

2. 销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标,明确自己的工作安排,在每月28日,销售部和客服部进行每月总结,安排下月工作计划。

3. 销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记,每周六交给公司批阅。

4. 每周六上午9点开始周工作检讨,了解销售人员的工作进展,找出工作中的问题,提高业务水平;检讨客户服务的工作,留住和分析客户流失的原因,提高客户服务水平。

5. 销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行,销售人员对其准确性负有直接责任,需要严格执行。

三、出差管理:

1. 公司要根据需要安排员工出差,受派遣的员工,无特殊理由应服从安排。

2. 员工出差在外,应注意人身及财物安全,遵章守法,按公司规定的标准,合

理降低出差费用;公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴,出差人员返回公司后,应及时向主管叙职,并在一周内报销有关费用。

3. 具体标准如下:

四、培训:

1. 新销售人员进入公司后,须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训,合格者方可上岗;

2. 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能,使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要,公司将举行各种教育培训活动,被指定员工,不得无故缺席,确有特殊原因,应按有关请假制度执行。

五、辞职:

员工因故不能继续工作时,需提前一月提出申请,填“辞职申请”经部门主管报公司批准后,办理手续。

六、竟业限制:

员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。

七、保密:

1. 销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源,应对上级领导全部公

开,不得向其它公司或个人公开或透露。

2. 销售人员不得透露业务或职务上的机密,凡涉及公司的,不经上级领导容许,不得对外发表。

3. 明确职责,对于非本人工作职权范围内的机密,做到不打听、不猜测,不参于消息的传播。

4. 非经发放部门允许,员工不得私自复印和拷贝有关文件。

5. 树立保密意识,涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果,员工应妥善保管,若有遗失或失窃,应立即向上级主管汇报。

6. 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机,应及时阻止并向上级领导汇报。

八、客户资料管理:

1. 客户资料是公司对于往来、交易的资料整理,将客户情况详细记录下来。例如:往来客户的信用度,及其营业状况与交易的态度,分析客户对于我公司的重要度等等。

2. 利用客户关系管理软件,把获得的客户资料录入电脑,通过电脑来分析和管理客户关系。

3. 客户资料按照公司授权原则,可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。

销售业务管理制度篇七
《销售人员管理制度》

销售人员管理制度

销售人员管理办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。 a) 适用范围

凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。 b) 权责单位

(1) 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 2. 一般规定 2.1.出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理: 2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责: 2.2.1部门主管

(1) 负责推动完成所辖区域之销售目标。 (2) 执行公司所交付之各种事项。 (3) 督导、指挥销售人员执行任务。 (4) 控制存货及应收帐款。 (5) 控制销售单位之经费预算。

(6) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 (7) 按时呈报下列表单:

A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。

(8) 定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 (1)基本事项

A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内凶酒。

E、不得有挪用所收货款之行为。 (2)销售事项

A、产品使用之说明,设计及生产之指导。

B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。

D、定期拜访客户并汇集下列资料:

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。 G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。

I、整理各项销售资料。 (3) 货款处理

A、收到客户货款应当日缴回。

B、不得以任何理由挪用货款。

C、不得以其他支票抵缴收回之现金。

D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。 F、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。 G、不得向仓库借支货品。

H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定

销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。 2.3.1销售单位主管 (1)移交事项

A、财产清册。 B、公文档案。 C、销售帐务。

D、货品及赠品盘点。 E、客户送货单签收联清点。 F、已收未缴货款结余。 G、领用、借用之公物。 H、其他。 (2)注意事项

A、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。 B、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。 2.3.2.销售人员 (1)移交事项

A、负责的客户名单。

B、应收帐款单据。

C、领用之公物。 D、其他。 (2)注意事项

A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

B、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。

C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。 3. 工作规定

3.1.工作计划 3.1.1.销售计划

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人之《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。 3.1.2.作业计划

销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,呈主管核准后实施。 3.2.客户管理

(1) 销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2) 销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。 3.3.工作报表

3.3.1.销售工作日报表

(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。 (2) 《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。 3.3.2.月收款实绩表

(3) 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据。 3.4.售价规定

(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。 (2) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。 3.5.销售管理

(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。 (2) 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

(3) 货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。 3.6.收款管理

(1) 有销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。 (2) 销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。

(3) 所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。

(4) 未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿之责任。

1.总则

1.1.制定目的

为激励销售人员工作士气,鼓励先进,从而提高绩效,特制定本办法。 1.2.适用范围

凡本公司销售人员之考核,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制考核之。 1.3.权责单位

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.考核办法 2.1.考核时机

每月五日前提出。

2.2.考核方式

分为部门考核和个人考核。

2.4.1.考核部门 (1)计算权数表:

(2)总经理

A、收款额目标达成率=

当月实收款/当月计划目标收款额*100% B、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100% C、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额

注:收款率低于60%,销售额目标达成率得分不得超过最高权数。 (3)部门考核奖金系数:

一、主管之考核计算 (1)计算权数表: (3) 权数说明

A、工作态度

a. 积极性——8分(凡事主动、做事积极,尽最大努力把工作做好。) b. 协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。) c. 忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提,并终于职守。) B、职务能力

a. 计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。) b. 执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。) c. 开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。) 二、销售人员之考核

实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100% (3)权数说明:

A、工作态度20分

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极,尽最大努力把工作做好。) b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。) c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提,并终于职守。) B、职务能力10分

a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)

b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。) c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)

(4)个人考核奖金系数:

2.5.1.奖惩

(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。 (2)年度内有6次A等则升等调薪。

(3)年度内有6次C等则降级或解除合同。 3.附件

[附件1]《销售部考核表》 [附件2]《销售部主管考核表》 [附件3]《销售人员考核表》

[附件1]

年 月销售部考核表

[附件2]

销售业务管理制度篇八
《销售部日常工作管理制度》

销售部日常工作管理制度

第一章 总则

一、目的:为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。

二、制定原则:坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

三、适用范围:本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在制度修改版出台之前,全体销售团队成员必须服从和遵守。

四、实施时间:本制度自发布之日起实行。

注:第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。

第二章 驻外各级销售人员管理

一、岗位职责

(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责:

1. 负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划),并监督实施;

2. 负责组织制定营销政策或方案,并监督实施;

3. 负责监督实施市场推广、促销方案;

4. 负责组织制定和监督实施营销预算方案;

5. 负责销售队伍管理、建设、培训和考核;

6. 新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;

7. 填写每日工作日志、制定下周工作计划,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

(二)、业务员职责:

1. 对所负责区域进行市场调查摸底,根据任务目标及市场实际情况制定营销计

划和营销预算,并负责实施;

2. 积极开拓区域内客户群体,包括新渠道建设;

3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;

4. 执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系;

5. 为客户提供必要的销售支持;

6. 建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;

7. 定期拜访老客户,收集市场信息;

8. 填写每日工作日志,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

二、日常工作管理

(一)、业务系列人员工作时间安排原则:

1. 拜访开拓新客户占30%;

2. 维护回访老客户,协助督导客户相关销售工作占30%;

3. 计划及准备性工作占20%;

4. 电话回访、收集市场信息及其他占20%;

(二)、考勤及工作汇报

1. 考勤报岗:

1.1 报岗时间:当天上午9:30之前

1.2 报岗方式:任选以下三种方式作为考勤依据

 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;

 留取卖场电脑小票;

 留取具有明显时间标识的工作地点照片;

2. 日工作汇报:

每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。

3. 公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况,或者根据销售人员工作

日志回访客户业务洽谈情况。

(三)、客户维护及开拓

1. 电话拜访:对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。

1.1. 按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》(附

件1)。

1.2. 建立良好的经销商客情关系, 让他们树立一种信念:“我是厂家的经销商”。

1.3. 初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、

通路渠道、广告投入及促销活动等。

1.4. 及时掌握经销商的意见反馈,产品的销售效果、产品质量、代理商配送货

是否及时、售后服务问题等。

1.5. 传达公司最新的产品信息及营销策略。

2. 市场拜访

2.1. 做好客户拜访前资料及工具准备,每天平均拜访新客户2家或者老客户3

家, 及时总结拜访效果;

2.2. 回访老客户,观察公司产品所属区域的陈列情况,竞争产品陈列摆放及促

销活动,公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求,积极与客户协商争取获得有利陈列位置。

2.3. 了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况,以及竞争产品动向,业

务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈,以获取可靠市场信息。

2.4. 统计负责区域产品的动销情况,促销活动效果,并及时把相关信息反馈给

部门经理。

2.5. 及时填写工作日志(附件2)。

(四)、销售管理监督措施:

1. 销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查,发现工作日志有虚假内容者,

每次扣除绩效分5分(满分100分),后期累计执行,超过5次解除劳动合同。

2. 公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位,经核实确认,扣除绩效分

10分。

3. 对部门所规定的各类报表,如未按时提交,每延迟一日扣除绩效分5分,累

计执行。

4. 一个月之内,业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家),

扣除绩效分10分。

5. 违反公司合同规定,做私单者或其他违规行为,一旦发现按合同内容执行,

造成公司业务损失的,不排除走法律程序。

(五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容:

1. 各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。

2. 消费者使用情况及满意度。

3. 竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。

4. 有关行业动态信息。

(六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项

1. 信息反馈:每周一上午10:00前向公司反馈以下报表:《客户资料卡》(附

件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。

2. 对直供促销员集中进行培训,并总结一周销售工作及其进展情况,绩效及市

场分析等。

3. 每月与代理商进行一次月度经营探讨,总结上月销售工作,具体落实,分解

本月销售计划,市场分析,采取什么营销策略来完成销售任务。

4. 区域负责人每月回公司总部进行述职报告。

三、营销团队建设

1. 营销团队建设原则

1.1 各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内,可招聘组建营销团队,并获

取团队业绩带来的绩效报酬,同时承担团队业绩的风险成本,即个人绩效与团队任务达成率挂钩,具体办法见《销售人员绩效办法》;

1.2 组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因

此组建团队前,须进行深入的市场调查,同时以个人实际过往业绩作为经验值参考,制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部,经总经理批准后才可招聘组建;

1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容:

 组建团队人力工资成本

 新增人员销售费用预算,包括:差旅费、样品费、促销费、广告布置费  预计新增业绩额,且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业

绩额的15%(建议值)。

2. 营销团队管理

2.1 营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理,并定时按本制度规定提

供团队成员的日常工作报表;

2.2 尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内

容,若已组建团队的,工作重点可倾向团队管理。

第三章 总部各行政岗位日常工作细则

一、岗位职责

各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。

注:各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容,据此每月制定《月度工作行事历》(附件6),并报备总经理室,总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评,测评结果将作为年终绩效发放的依据。

二、日常工作

(一)会议管理

1. 每日工作沟通会:各二级部自行组织,每日9:30召开,时间控制在15分钟以内,部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等,部门负责人总体了解岗位工作状况,部署当日工作内容。 (参照实际上的工作需要,可调整工作沟通会的召开频率及召开时间)

2. 销售部周工作例会:每周六15:00召开,销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题,部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会,会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。

3. 重点工作碰头会:具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论,并提出解决方案。

4. 工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案,并上报总经理审核后下发给相关执行人。

5. 出席会议人员必须各自做好会议笔记,积极发言,本着客观的原则,说明事情,提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。

(二)、业绩进度控制管理机制

影响业绩水平的因素主要有:人员因素、市场因素、产品因素等,因此,作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控,建立一套科学适用的管理机制,以求在现有的资源上,取得最有效的业绩结果。

1.人员管理

1.1 销售人员活动量(市场拜访量):每日销售人员管理岗对各级、各渠道销

售人员进行工作追踪管理,方式包括:

 考勤统计及回访抽查

销售业务管理制度篇九
《销售部管理规章制度》

销售部管理规章制度

一 .制定目的

为了更好地配合公司营销战略,顺利开展营销工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。

二 .适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三 .制度细则

1.管理制度 2.岗位职责 3.例会制度 4. 档案管理制度

1.管理制度

(1)积极工作,团结同事,对工作认真负责。

(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动,工作会议,并严格遵守例会时间。

(3)服从领导安排,做到四尽:尽职,尽责,尽心,尽 力。

(4)在销售过程中,如未得到上级允许,不得擅自改变已规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务计划,保守公司的各项业务秘密,如有违反,根据情节严重予以处罚。

(6)以公司利益为重,积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

(7)积极沟通,及时协调公司与客户关系。

(8)协助负责领导制定营销战略计划,年度经营计划,业务发展计划,制定市场营销管理制度, 明确营销部目标,建立销售网络。

(9)对业绩突出和表现优秀的员工,进行一定的奖励。

(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工,会按照相关流程给予相关的处理。

2.岗位职责

销售总监岗位职责

1.职位名称:销售总监。

2.岗位职责:

(1)在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售工作,确保完成公司下达的销售指标,负责 企业产品市场开发,客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

(2)定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势。制定市场销售策略,确 定重要的目标市场,市场结构和销售策略,报总经理审批后组织实施。

(3)根据企业近期和远期目标,财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原则依据

组织销售部人员分析市场环境,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。

(4)每周在总经理主持下,分析销售动态,存在问题,提出改进方案,督促销售计划的顺利完成。

(5)协调销售部和其他部门的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

(6)提交产品重要销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析,向总经理报告

(7)掌握客户意向和需求,提出销售的合同的建议,并提出签约原则和销售价格。

(8)定期检查销售计划的实施结果,定期提出销售计划调整方案, 报总经理审批后组织实施。

(9)掌握产品价格政策实施情况,控制公司不同客户及不同项目的价格水平,提出改进措施。

(10)定期专访重要客户,征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平,分析竞争态势。调

整产品销售策略,适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

销售经理岗位职责

1 职位名称:销售经理。

2.岗位职责:

(1)在销售总监直接的领导下,完成本项目团队的销售任务,做好本销售团队的日常管理工作。

(2)负责销售项目的具体落实,制度执行、销控管理,重要客户的洽谈,客户资源管理与维护,相关

报表整理上报,客户档案管理,日常业务培训,销售回款等。

(3)协助销售总监制定销售任务,同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

(4)负责发现销售过程的问题,提出指导意见并及时上报。

(5)负责本销售团队的固定资产,销售资料管理,安全卫生等工作。

(6)完成相关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责

(1) 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身营销业务水平,产品知识水平.

(2) 掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况,提出具体的营销计划方案以及营销计划。

(3)扩大销售网络,熟悉目标市场,熟悉产品,与客户建立长期稳定的关系,积极完成销售指标。

(4)做好市场调查与分析工作,积极开发新客户,为客户提供主动,满意,周到的服务。

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